1、概述
當前企業(yè)在走向資本市場中,“內(nèi)部控制”成為券商、會計師事務所及發(fā)審委關注的焦點,內(nèi)部控制是否合規(guī)已成為企業(yè)能否順利過會的重要衡量因素。據(jù)統(tǒng)計,截止 2022 年 1 月份,大約有 38%的企業(yè)因為“內(nèi)部控制”問題被否,因此,內(nèi)部控制體系的完善與有效執(zhí)行成為企業(yè)走向資本市場迫切要求。
2、依據(jù)
《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》
《企業(yè)內(nèi)部控制應用指引》、《評價指引》、《審計指引》
《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》
《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》
3、方式
(1)艾賽爾咨詢?nèi)藛T及時了解國內(nèi)外關于內(nèi)部控制相關法律、法規(guī),并針對客戶的行業(yè)特點進行相關研究解讀;
(2)編制所需資料清單,獲得并研究企業(yè)已經(jīng)在實施的組織架構、管理制度等內(nèi)部資料;
(3)通過問卷調(diào)研、人員訪談、資料抽查、項目小組會議等手段全面了解企業(yè)內(nèi)部控制現(xiàn)狀;
(4)以內(nèi)控監(jiān)管法規(guī)、行業(yè)內(nèi)控實踐標桿等為準,全面分析企業(yè)內(nèi)部控制體系存在的風險和不足;
(5)根據(jù)企業(yè)存在的內(nèi)控缺失和不足,搭建符合企業(yè)實際情況的內(nèi)部控制體系框架,構建內(nèi)部控制手冊,并進一步完善內(nèi)部控制制度,全面滿足法規(guī)要求以及提升企業(yè)管理的需求。
4、成果
《內(nèi)部控制缺陷報告》
《內(nèi)部控制管理手冊》;
《權限指引表》
《內(nèi)部控制評價手冊》
《內(nèi)部控制評價報告》
5、價值
(1)幫助企業(yè)建立規(guī)范的治理及管理架構;
(2)滿足外部監(jiān)管機構要求,促進IPO企業(yè)順利過會;
(3)規(guī)范內(nèi)部管理,降低管理成本,防范經(jīng)營風險,提升管理效率。
6、適合企業(yè):IPO企業(yè)。
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